近日,遵义市余庆县委审计办、县审计局会同县纪委县监委,采取召开座谈会、查看审计整改佐证资料、现场分析指导相结合等方式,对县财政局、县城发集团等6家单位在调度审计整改工作的及时性、审计整改措施的有效性、审计整改成效、审计整改责任落实等方面开展了重点督导。督导发现,部分单位存在对审计整改工作调度不及时、研究制定审计整改措施不精准、审计整改落实不深入不彻底、片面强调客观原因致审计整改进展缓慢等问题。
发现问题后,县政府对未及时调度审计整改工作的县财政局、县供销社、县农业农村局等部门的主要负责人进行约谈;某县属国有企业总经理对在审计整改工作中整改依据不完整、整改进度缓慢的问题向县委审计委作书面检查;县供销社党委对分管责任人在审计整改工作中制定整改措施不具体的问题进行批评教育;县城发集团党委对分管责任人在审计整改工作中制定整改措施针对性不强的问题进行谈话提醒。县委审计办对县财政局等3家县直部门、县城发集团等2家县属国有企业落实审计整改工作不力给予通报,对相关责任人员进行了处理。(唐飞)
扫一扫在手机打开当前页面