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改革开放全面展开时期的内部审计(上)——探索形成时期(1983—1992)
2025-06-20 09:04
强化内审监督 促进支付服务便利化升级
2025-06-13 16:07
内审助力电力企业实现“双碳”目标
2025-06-06 09:42
违反中央八项规定精神问题及其纪法适用
2025-05-29 15:07
审计中应审慎运用六种推断思维
2025-05-22 15:49
立足科学规范有力有效 为推动实现高质量审计注入强大动力
2025-05-15 18:14
引导和支持民营企业建立健全内审制度
2025-05-07 09:41
以“四抓”举措提升审计现场管理质效——浅谈如何当好全省统一组织重点审计项目现场负责人
2025-04-28 16:32
财政部、金融监管总局联合在部分银行业金融机构开展审计报告批量查验试点工作
2025-04-18 09:57
提升审计质效应具备三方面能力
2025-04-14 14:56
以科学合理分类推动审计整改落地见效
2025-04-02 15:35
秦荣生:进一步深化改革 推进中国内部审计制度完善和发展
2025-03-26 15:02
以高质量审计监督护航南水北调事业高质量发展
2025-03-19 15:20
跟踪审计项目的特殊程序要求
2025-03-12 14:32
贵州大学审计处聚焦“三个行动” 持续推动内部审计高质量发展
2025-03-05 09:59
内部审计在国有企业“大监督”体系中的角色和作用
2025-03-03 16:46
内部审计 “十五五” 发展规划制定思路
2025-02-25 10:03
审计机关购买审计服务需要把握的几个重要问题
2025-02-17 15:32
实务 | 2025年内部审计工作实施路径:技术驱动与价值创造的双向赋能
2025-02-10 15:22
体系化知识缺失:制约内部审计效能的致命短板
2025-02-05 09:56
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