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水利部构建集中联合审计机制提升内审监督治理效能
2025-12-12 10:47
财政部 科技部印发《关于进一步加强科学事业单位内部控制建设的指导意见》
2025-12-04 09:57
人工智能在内部审计财务风险预警中的应用
2025-11-25 15:27
数字化背景下的内部审计沟通:困境与突破之道
2025-11-14 14:54
以研究型审计贯通数据与业务推动数据治理和价值提升
2025-11-07 10:02
内部审计助力智库建设作用机理和体系构建
2025-10-24 09:39
系统施策 推动内部审计工作提质增效
2025-10-17 14:58
贯通大数据思维 拨开政务云迷雾
2025-10-10 09:47
内部审计聚焦高风险助推企业高质量发展
2025-09-28 16:44
152个常见财务内控问题及原因对照明细表
2025-09-18 09:39
贵州省审计厅创新内审指导监督工作机制
2025-09-11 10:32
医养结合背景下长期护理保险审计浅析
2025-09-05 11:12
内控+外联!来看这个省优项目如何为区属国企精准“排雷”
2025-08-29 10:34
探索以制度创新破解基层内部审计困局
2025-08-20 15:25
从合规至共治:科学规范的内部审计之道
2025-08-15 11:19
黔南州福泉市审计局多措并举构建内部审计高质量发展新格局
2025-08-06 11:44
六盘水市审计局打好内部审计工作“组合拳”
2025-08-05 09:07
全面提升内部审计监督效能
2025-08-01 10:43
构建高效能审计质量管控机制的路径与实践
2025-07-23 16:33
审计定性标准化助力内审工作规范发展
2025-07-11 11:13
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