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以高质量审计监督护航南水北调事业高质量发展
2025-03-19 15:20
跟踪审计项目的特殊程序要求
2025-03-12 14:32
贵州大学审计处聚焦“三个行动” 持续推动内部审计高质量发展
2025-03-05 09:59
内部审计在国有企业“大监督”体系中的角色和作用
2025-03-03 16:46
内部审计 “十五五” 发展规划制定思路
2025-02-25 10:03
审计机关购买审计服务需要把握的几个重要问题
2025-02-17 15:32
实务 | 2025年内部审计工作实施路径:技术驱动与价值创造的双向赋能
2025-02-10 15:22
体系化知识缺失:制约内部审计效能的致命短板
2025-02-05 09:56
基层政府投资审计转型面临的问题及解决路径
2025-01-23 19:27
内审项目年年做,如何做出新意?
2025-01-17 16:11
贵州高速集团实施内部审计集中管理 打造高质量发展坚实保障
2025-01-14 16:47
金融机构开展研究型审计的逻辑框架及工作机制研究
2025-01-08 16:30
常见财务内控问题及原因对照明细表
2024-12-30 16:07
贵州习酒:充分发挥内部审计 “经济卫士”作用
2024-12-26 09:09
探索高效开展国有企业内部审计调研项目
2024-12-24 10:04
在全面深化改革中强化内部审计助力企业实现高质量发展
2024-12-19 11:26
长顺县审计局:推动内部审计高质量开展
2024-12-11 16:27
加强指导监督 助力内审工作提质增效
2024-12-03 17:51
切实守护审计监督质量“生命线” 助力贵州金控集团高质量发展
2024-11-28 16:37
内部审计方案的编制
2024-11-20 17:06
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